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上半年武漢完成地方公共財政預算收入583.72億

上半年武漢完成地方公共財政預算收入583.72億

2014-07-31 16:39:00

來源:長江日報

    今年以來,我市優先保障民生等重點支出,從嚴控制“三公”經費等一般性支出,預算執行情況較好。昨日,市十三屆人大常委會第22次會議上,市財政局負責人報告了我市今年上半年預算執行情況。

    據悉,上半年,全市公共財政預算總收入完成1055.35億元,為年度預算的55.3%,比去年同期(下同)增長17.5%。地方公共財政預算收入完成583.72億元,為年度預算的54.2%,增長17.5%;全市公共財政預算支出531.80億元,為年度預算的50.2%,增長18.6%。

    上半年全市政府性基金預算收入完成309.02億元,為年度預算的38.8%,下降11.5%,主要是新城區和開發區土地出讓收入下降(上半年新城區和開發區土地出讓收入完成88.11億元,下降50%);政府性基金預算支出289.72億元,為年度預算的33.9%,下降14%,系因土地出讓收入下降,支出相應減少。

    ︻市本級地方公共財政︼

    收

    預算收入完成288.86億元

    為年度預算的54.9%

    上半年市本級地方公共財政預算收入完成288.86億元,為年度預算的54.9%,增長17.8%。其中,增長幅度較大的是行政事業性收費收入24.36億元,為年度預算的61.7%,主要是通過清理將滯留專戶的行政性收費納入了國庫管理。而此次報告顯示,罰沒收入2.53億元,為年度預算的44.7%,下降6.9%。

    其他還包括:

    (1)增值稅41.01億元(其中營業稅改征的增值稅9.28億元),為年度預算的51.1%,增長6%。

    (2)營業稅74.98億元,為年度預算的51.3%,增長16%。

    (3)企業所得稅51.64億元,為年度預算的62.3%,增長18.6%。

    (4)個人所得稅11.4億元,為年度預算的55.4%,增長16.1%。

    (5)城市維護建設稅22.26億元,為年度預算的54%,增長10.3%。

    (6)房產稅6.99億元,為年度預算的57.7%,增長37.4%。

    (7)土地增值稅9.59億元,為年度預算的50.4%,增長13.5%。

    (8)契稅13.41億元,為年度預算的70.6%,增長82.8%,主要是東湖高新區契稅增加較多。

    (9)行政事業性收費收入24.36億元,為年度預算的61.7%,增長40.9%。

    【政府性基金預算收入】

    254.25億元 增長6.4%

    上半年市本級政府性基金預算收入完成254.25億元,為年度預算的43.9%,增長6.4%。其中:

    文化事業建設費收入0.18億元,為年度預算的37.4%,下降27.8%,主要是娛樂業、廣告業營業收入下降的影響。

    地方教育附加收入4.06億元,為年度預算的54.1%,增長10%。

    新菜地開發建設基金收入0.78億元,為年度預算的78.1%,增長22.2%。

    殘疾人就業保障金收入1.88億元,為年度預算的72.2%,增長96.6%,主要是征管部門將該項基金匯算清收期提前,收入進度相應加快。

    政府住房基金收入1.39億元,為年度預算的23.6%,增長16倍,主要是今年公積金增值收益入庫進度加快。

    城市公用事業附加收入1.28億元,為年度預算的49.5%,增長5.5%。

    國有土地使用權出讓收入232.79億元,為年度預算的43.7%,增長5.5%。

    城市基礎設施配套費收入6.34億元,為年度預算的43.1%,增長2.3%。

    車輛通行費4.4億元,為年度預算的48.9%,增長10.5%。

    【國有資本經營預算收入】

    2.3億元 為年度預算39.3%

    上半年,市本級國有資本經營預算收入完成2.3億元,為年度預算的39.3%,下降76.1%,其中:利潤和股利、股息收入1.85億元,增長39.4%;產股權轉讓收入0.45億元,下降94.6%,主要是市級國有企業產股權轉讓減少。市本級國有資本經營支出2.94億元(含使用上年結轉),為年度預算的44.1%,下降69.7%,其中:用于重點產業的資本性支出1.62億元,用于彌補企業改制成本等費用性支出1.32億元。

    【社會保險基金預算收入】

    186億元 增長17.8%

    上半年,市本級企業職工基本養老保險、城鎮職工基本醫療保險、城鄉居民社會養老保險、城鎮居民基本醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險等社會保險基金預算收入186億元,為年度預算的48.9%,增長17.8%;市本級社會保險基金預算支出194.26億元,為年度預算的51.5%,增長23.3%。

    支

    預算支出239.78億元

    為年度預算的49.5%

    上半年市本級公共財政預算支出239.78億元,為年度預算的49.5%,增長12.1%。

    其中包括:

    公共安全及國防支出11.5億元,為年度預算的44.3%,增長4.5%。

    教育支出14.56億元,為年度預算的50.3%,增長6.3%。

    社會保障和就業支出50.54億元,為年度預算的78.9%,增長28.5%,系上級轉移支付撥付進度加快。

    醫療衛生與計劃生育支出17.17億元,為年度預算的49.7%,增長25.5%。

    城鄉社區支出38.08億元,為年度預算的53%,增長18.9%。

    商業服務業等支出3.1億元,為年度預算的36.8%,下降35.7%,進度較慢主要是旅游產業升級配套資金將在年底兌現;同時,去年同期東湖高新區列支了上級轉移支付的現代服務業發展資金3億元,今年無此因素。

    住房保障支出3.08億元,為年度預算的60.9%,增長2.5%。

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